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洛陽市商務局2017年預算公開補充說明

文章來源:本站   發布時間:2017/11/7 12:34:04   瀏覽次數:7871次

    一、預算收支增減變化情況說明
    2017年收入預算2857.59萬元,支出預算2857.59萬元,與2016年相比,收支各減少384.55萬元。主要原因:2017年基本支出財政撥款減少。
    二、名詞解釋
    1、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
    2、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
    3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
    4、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
    5、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
    6、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
    7、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    8、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

點擊下載:洛陽市商務局一般公共預算支出情況表和基本支出情況表



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